為確保公司的運營和管理活動符合法律、法規(guī)和公司內(nèi)部要求,保證產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),識別問題并制定解決方案,提升組織的整體效能,由公司體系建設(shè)及環(huán)安管理委員會組織的2023年公司內(nèi)審活動,隨著8月21日首次內(nèi)審會議拉開序幕。
此次審核基于公司《內(nèi)審檢查表》,涵蓋文件、程序、管理、培訓(xùn)、現(xiàn)場等內(nèi)容,對公司體系進(jìn)行全面審核。
為進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員的審核能力,強(qiáng)化審核技巧與業(yè)務(wù)知識,確保質(zhì)量管理體系內(nèi)審有的放矢,公司專門增設(shè)了內(nèi)審觀察員,并開展了質(zhì)量管理體系內(nèi)審員及觀察員培訓(xùn),培訓(xùn)針對審核基本知識和要求進(jìn)行了全面講解。
培訓(xùn)后的內(nèi)審過程中,通過持續(xù)不斷的發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,公司持續(xù)提升體系及質(zhì)量管理各個過程、各項活動的能力。
8月29日召開了內(nèi)審末次會議,對審核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了總結(jié)匯報,針對查出的各項問題,深入分析原因,查找不足,制定糾正措施,并要求按規(guī)定時限完成整改,為公司高效、穩(wěn)定、可持續(xù)運營保駕護(hù)航